主持参与课题:
1. 国家审计在国有商业银行改制中的作用研究,审计署课题(审会发2005)25(主持人)
2. 中外审计市场管理机制比较研究,江苏省高校人文社会科学研究项目(03SJD790026)(参与人)
3. 和谐社会构建与政府金融审计职责研究,江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 08SJD790022 (主持人)
4. 政府公共政策执行绩效定量评价研究,江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目09SJD630053 (参与人)
5. 国家审计与民主法制,审计署重点课题11SJ02002(参与人)
6. 负面报导的资产负债表传染的防治研究:ERM-IF下CSR导向内部控制框架构建现金三公规划项目12YJAZH106(参与人)
发表论文:
1. 和秀星.国有商业银行内部审计的问题与对策.《财贸经济》.2006年7月
2. 和秀星、曹严礼.论金融审计与金融监管协作框架构建.《审计研究》.2008年6月
3. 和秀星、曹严礼.审计质量:审计机关内部组织机构与审计质量:基于分权制衡理论分析.《当代财经》.2012年6月;
4. 郑石桥、和秀星.许莉、政府审计处理处罚中的非正式制度:一个制度冲突理论架构.《会计研究》.2011年7月
5. 和秀星、郑石桥.财政状况对审计处理执行效率的影响研究.《财政监督》.2011年6月;
6. 和秀星、潘虹、赵青.国家审计对内部审计资源的利用和风险防范---基于国际视野的经验数据.《审计与经济研究》.2015年9月;
教学科研奖励:
1. 2004年,强化内部审计监督,为国有商业银行股份改制保驾护航,获江苏省内部审计协会优秀论文二等奖
2. 2005年,论WTO框架下我国审计市场管理机制的创新,获南京市科协第十一届优秀学术论文奖;
3. 2006年,国有商业银行内部审计的现实问题与对策,获南京市科协第十二届优秀学术论文奖;
4. 参与编著,政府审计与国家经济安全论(尹平专著),获江苏高校第八届哲学社会科学研究优秀成果三等奖,江苏省教育厅,2012年12月
出版著作:
参与编著政府审计与国家经济安全论